2022年,審計(jì)部將完整、準(zhǔn)確、全面把握集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展對審計(jì)工作提出的新任務(wù)新要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司年度工作會(huì)議任務(wù),依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計(jì)力量。
一、聚焦主責(zé)主業(yè),扎實(shí)開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目。一是圍繞集團(tuán)公司年度重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),開展招標(biāo)與項(xiàng)目建設(shè)合規(guī)情況專項(xiàng)審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)度、手續(xù)辦理、招投標(biāo)管理等情況。二是圍繞財(cái)政資金是否發(fā)揮效應(yīng),開展財(cái)政資金使用情況專項(xiàng)審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注資金到賬、有無挪用和支出不實(shí)、項(xiàng)目推進(jìn)等情況。三是圍繞促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和促進(jìn)干事?lián)?dāng),開展所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注貫徹落實(shí)國家重大經(jīng)濟(jì)方針政策和集團(tuán)公司決策部署、重大經(jīng)濟(jì)決策、重大風(fēng)險(xiǎn)防范,以及廉潔從業(yè)等情況。
二、規(guī)范審計(jì)程序,持續(xù)提升工作效能。一是持續(xù)在項(xiàng)目審計(jì)方案、審計(jì)通知書、審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)檔案管理等程序履行的規(guī)范性和要素記錄的健全性等方面加大工作力度。二是通過審前調(diào)查明確審計(jì)重點(diǎn)、強(qiáng)化審計(jì)現(xiàn)場管理、審計(jì)項(xiàng)目三級質(zhì)量控制等途徑提升審計(jì)報(bào)告質(zhì)量。
三、找準(zhǔn)整改路徑,做好“后半篇文章”。一是堅(jiān)持推動(dòng)揭示問題與解決問題相統(tǒng)一,促進(jìn)解決問題背后的體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞。二是進(jìn)一步夯實(shí)被審計(jì)單位的整改主體責(zé)任、壓實(shí)業(yè)務(wù)主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的督促檢查責(zé)任。三是健全違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究體系,與紀(jì)檢、法務(wù)、組織人事等貫通協(xié)同,促進(jìn)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營。
四、注重總結(jié)提煉,推進(jìn)審計(jì)理論研究工作。一是將以往審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中積累的經(jīng)驗(yàn)、遇到的問題進(jìn)行理論總結(jié)和提煉后形成理論研究成果,積極參加陜西省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)2022年“新形勢下內(nèi)部審計(jì)在應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)中的地位和作用”主題征文活動(dòng)。二是探索研究型審計(jì),把審計(jì)理論研究的任務(wù)納入到具體的審計(jì)項(xiàng)目中。
五、加強(qiáng)自身建設(shè),提高審計(jì)人員履職能力。一是加大新修改的審計(jì)法的宣傳和培訓(xùn)力度,教育引導(dǎo)廣大內(nèi)部審計(jì)崗位人員更加自覺地依法審計(jì)。二是持續(xù)開展“以審代訓(xùn)”,讓更多內(nèi)部審計(jì)崗位人員參加國家審計(jì)項(xiàng)目和上級主管單位開展的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,提升內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)實(shí)操能力和宏觀把控能力。三是堅(jiān)持廉潔審計(jì),嚴(yán)格遵守審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。